用友怎么反结账反记账,反结账的操作步骤?
步骤/方式1
财务结账后凭证发现问题要调整,需要先进行反结账操作,点击【系统管理】-【财务结账】如图下:
步骤/方式2
选择对应月,点击【取消结账】即可
步骤/方式3
反结账后,结标识消失(注意只能逐月反结账)
会计做账之用友T3?
在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友年度结账后如何反结账?
点击总账以后选择结账,结账里面的下拉菜单儿里边儿会有一个期末结账,把期末结账打开以后里面有结账和反结账,这时候你直接选择反结账,就可以把原来已经结账的账号进行反结账,反结到你需要进行修改的期间进行修改,完成以后再进行结账就可以了。
怎样反结账?
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
用友t3如何反结账?
答:
用友t3反结账的方法:
步骤/方式一
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式二
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式三
输入登录操作员的密码,【确定】即可。
步骤/方式四
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。


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