防伪税控系统红字发票管理子系统,购买方部分退货红字专票流程?
发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
开具红字信息表流程?
开具红字信息表的流程,具体是你进入金税盘或者税税控盘的开票系统,进入之后,在发票管理界面,有一个红字信息,然后你进去之后输入你的需要开红字发票的原蓝字发票信息,然后通过上报审批之后下载开票信息的审批信息,你就可以进入开票系统开票了
金税盘版开票软件红字增值税专用发票开具方法?
金税盘版开票软件红字增值税专用发票开具方法:
1、发票管理—>红字发票信息表—>红字增值税专用发票信息表填开。
2、进入红字发票信息表信息选择界面,正确选择信息,但要注意购方申请信息。
3、请正确填写红字发票信息表内容,信息填写无误后打印。
4、发票管理—>红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。
5、选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。
6、进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”。
7、将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
注意事项:购方申请有两种情况
当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
普通发票红字冲销流程?
你好:
增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下:
1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到);
2.进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮
3.在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*”
4.系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了
5.确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了。
红字专票的开具方法?
红字发票(负数发票)开具方法:
方法一:
1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
方法二:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知单。
《刑法》第二百零五条之一 【虚开发票罪】虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票,情节严重的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节特别严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


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