用友t3怎么反结账,怎么进行反结账?
反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;
在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;
再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;
根据需要选择“最近一次记账前状态”;
选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。
用友T3反记账修改删除凭证?
用友T3反记账修改、删除凭证?
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步:反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步:取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示
用友T3年度结账怎么做?
1、首先打开用友T3,使用帐套的主管账号登录。
2、然后点击打开主菜单栏中的“年度账”,在弹出来的窗口中选择打开“建立”。
3、年度帐建立后,先要退出登录,登录到最新一年的年度帐。
4、然后点击打开年度帐中的结转上年数据选项,把你需要结转的转过去。
5、然后等待完成就可以了。
怎么使用t3用友进行反记账处理?
系统反记账的具体步骤
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。
2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
用友u8v101怎么反结账和反记账?
在用友U8V10系统中,反结账和反记账操作都需要谨慎处理。
首先,对于反结账操作,需要进入财务管理模块,选择相应的凭证号和日期,然后点击反结账按钮进行操作。
对于反记账操作,同样需要进入财务管理模块,选择需要反记账的凭证号和日期,然后点击反记账按钮进行操作。在进行这些操作时,务必谨慎核对相关信息,以免造成不必要的财务混乱。建议在进行反结账和反记账操作前,充分了解系统操作流程,以确保准确无误地完成操作。



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