用友反记账快捷键,用友软件如何反结到上期?
可以的,分三种情况决定。
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。
U8反记账和反结账怎么使用?
U8反记账和反结账使用方法如下:
反记账:
以“帐套主管”登陆企业应用平台。
点击“期末”-“对账”。
同时按下“Ctrl+H”,系统提示“恢复记账前状态功能”已激活。
点击“确定”-“退出”。
再点击“凭证”-“恢复记账前状态”。
选择“恢复到月初状态”。
点击“确定”。
取消审核,以审核人身份进入“审核凭证”界面-点击“取消”。
反结账:
登录用友U8,点击业务导航-财务会计-总账-期末-结账。
进入结账窗口,可以看到已结账的月份是以“Y”为标志。
点击需要反结账的月份,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键,输入密码口令并确定。
确定密码后就可以看到对应月份的“Y”标志就消失了,反结账成功。
点击“取消”按钮退出结账窗口反记账操作。
点击实施导航弹出“U8+实施导航工作台”,再点击实施工具中的“总账数据修正”。
在“恢复记账前状态”窗口中,“恢复方式”下选择恢复月初状态并确定。
同样会弹出“输入口令”窗口,输入口令后并确定,恢复记账就完成了。
需要注意的是,己结账月份的数据不能取消记账,取消记账后,一定要重新记账。以上步骤仅供参考,具体操作可能会因版本或系统差异而有所不同,建议咨询用友官方客服或在相关网站上查询具体操作指南。
以前做的是直接点击反记账就可以?
1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2. 反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。
用友t3反记账怎么操作?
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:
总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友T3如何反记账?
1、依次点击总账--期末--对账,
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一
个提示"恢复记账前状态功能已被激活",再点击〖确定〗按钮,
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账--凭证--恢复记账前状态,
4、在弹出的"恢复记账前状态"窗口,根据需要选择"最近一次记账前状态"或"××××年××月初状态".
其中.最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账.本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账.
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.



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