进项50万销项100万交多少税,一般纳税人企业一年开票100万?
如大家所说,提问是不完整的,企业最终实际承担的税负受多种因素影响。可以说财务负责人的认知水平,决定了企业最终如何交税。换句话说,这其实是财务管理或税收筹划。
作为一名答题主,列几点个人意见交流,推荐一本专业税筹书籍作为参考。也提供几项可以落地的具体税筹措施,如文中所述:
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首先,企业应交的税种是多样的如通常的增值税、附加(城建税、教育附加、地方教育附加税)、企业所得税、印花税等。而且就这里面都还有不同的情况,如:
1、增值税,简单的看来是销项-进项,但税率不同行业也是不尽相同的。目前按照应税行为分为13%、9%、6%三档税率及5%、3%(疫情1%)两(三)档征收率。所以,就增值税来说,至少也得明确你公司所属行业、以及进项发票的开给你的税率。行业决定销项税、进项决定抵扣额。2、附加税也有不同情况。如城建税可能就要分市7%县5%乡1%三级,而且可能还伴随有其他减征或免征政策。3、企业所得税,这是一个大税种,但交税变量也是挺多。首先也得说税率,一般情况25%,非居民企业20%,符合条件的小微20%,高新企业15%。
其次要说成本,问题中提到了80万元进项,进项一般认为是专用发票用于抵扣增值税。成本则常认为是一般经营费用,如人工等其他花销,可以在税前扣除。
其次,企业最终交税额与税收筹划有关税筹是企业财务人员利用法律规定的不同政策(包含上文提到的不同规定),合理的“避高就低”“避有从无”达到节省税收的目的。分享个人常见的税筹方案:
1、根据政策,合理拆分业务。如增值税就有13%、9%、6%、3%(1%)的差别,把业务适当切割细分,能按1%就不3%、更别胡子眉毛一把抓全给13%了。申请高新技术企业认证等。
2、优化财务制度。如规范供应商管理,在采购商品或服务时,在价格因素外优先选择或要求能提供正规发票,每花出去的一分钱都能实现抵税的效果...
3、利用少数地方招商引资给出的优惠政策,以下①②③@企业服务台就可落地。
①纳税奖励,企业交纳的增值税所得税15%-35%或更高奖励回企业,支持扩大再生产。
②个体核定征收,无企业所得税,个税核定低至0.6%。
③自然人核定代开,个税低至0.5%。将企业在劳动合同外支付给个人的费用全部票据化。更合规范!
决定企业税负的是老板或财务人员对财税知识的熟悉,对政策资讯的把握,落地决策的判断 ....再次推荐学习参考《避税:无限接近但不逾越》{!-- PGC_COMMODITY:{"charge_url":"https://haohuo.jinritemai.com/views/product/item2?id=3453385008562183781&origin_type=&origin_id=6038819347_3453385064379983619&alkey=1306_6038819347_0_3453385064379983619_011&c_biz_combo=2","client_goods_data":"{\"h5_url\":\"https:\\/\\/haohuo.jinritemai.com\\/views\\/product\\/item2?id=3453385008562183781&origin_type=2003002000&origin_id=6038819347_3453385064379983619&alkey=13_6038819347_0_3453385064379983619_011&c_biz_combo=2&buyin_track=CA0Qk6TEvxYaBAgAEAAiACjlvIig5eu49i8wAQ\",\"promotion_id\":\"3453385064379983619\",\"coupon_amount\":0,\"elastic_title\":\"避税安全的方法\",\"platform_label\":\"小店\",\"favor\":false,\"title\":\"共2册避税无限接近但不逾越+避税2weiyi安全的方法\",\"price\":3500,\"market_price\":5700,\"product_id\":\"3453385008562183781\",\"selling_point\":\"\",\"cover\":\"https:\\/\\/p1.toutiaoimg.com\\/img\\/temai\\/6e156ba650571fa1753762be14ee173bwww600-672~400x0.webp\",\"cos_fee\":1750,\"detail_url\":\"sslocal:\\/\\/webview?swipe_mode=1&url=https%3A%2F%2Fhaohuo.jinritemai.com%2Fviews%2Fproduct%2Fitem2%3Fid%3D3453385008562183781%26origin_type%3D2003002000%26origin_id%3D6038819347_3453385064379983619%26alkey%3D13_6038819347_0_3453385064379983619_011%26c_biz_combo%3D2%26buyin_track%3DCA0Qk6TEvxYaBAgAEAAiACjlvIig5eu49i8wAQ&title=%E5%95%86%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85\",\"item_type\":4,\"sales\":27,\"cos_ratio\":50,\"in_shop\":false}","commodity_id":"3453385064379983619","detail_url":"sslocal://webview?swipe_mode=1&url=https%3A%2F%2Fhaohuo.jinritemai.com%2Fviews%2Fproduct%2Fitem2%3Fid%3D3453385008562183781%26origin_type%3D2003002000%26origin_id%3D6038819347_3453385064379983619%26alkey%3D13_6038819347_0_3453385064379983619_011%26c_biz_combo%3D2%26buyin_track%3DCA0Qk6TEvxYaBAgAEAAiACjlvIig5eu49i8wAQ&title=%E5%95%86%E5%93%81%E8%AF%A6%E6%83%85","goods_json":"{\"shop_goods_id\":\"3453385008562183781\",\"original_price\":57,\"price\":35,\"real_url\":\"https:\\/\\/haohuo.jinritemai.com\\/views\\/product\\/item2?id=3453385008562183781&origin_type=2003002000&origin_id=6038819347_3453385064379983619&alkey=13_6038819347_0_3453385064379983619_011&c_biz_combo=2&buyin_track=CA0Qk6TEvxYaBAgAEAAiACjlvIig5eu49i8wAQ\"}","img_url":"http://sf1-cdn-tos.toutiaostatic.com/obj/temai/6e156ba650571fa1753762be14ee173bwww600-672","item_type":4,"origin_price":"","price":35,"promotion_id":"3453385064379983619","promotion_source":4,"source":"精选联盟","title":"共2册避税无限接近但不逾越+避税2weiyi安全的方法"} --}
过路费100元?
过路费是按3%收取的,也就是说100元/1.03*0.3来计算,得出结果。高速公路过路费的计算方法如下:
小型车2吨(含2吨)以下货车、20座以下客车,0.45元/公里;
中型车2吨以上至7吨(含7吨)货车、21座以上至50座客车,0.90 元/公里;
大型车7吨以上至20吨(含20吨)货车、51座以上客车、卧铺客车,1.462 元/公里。
如果开出去的增值税发票有50万?
有70万的进项,通过认证后,销项税额等于进项税额或小于进项税,才不用交税。如果进项额大于销项额,多余的在其时效内,可在下期认证继续抵扣。
每个月进项200万销项50万怎么弄?
关于这个问题,根据进项和销项的情况,可以进行如下的操作:
1. 确认是否需要缴纳增值税:如果您的销项不超过200万,则不需要缴纳增值税。如果您的销项超过200万,则需要缴纳增值税。
2. 按时申报纳税:无论您是否需要缴纳增值税,都需要按时申报纳税。每月需要在税务局进行申报,并缴纳应纳税款。
3. 留意税收政策调整:税收政策会根据国家经济形势的变化进行调整,需要及时了解相关政策,以便及时调整税务策略。
4. 及时保存相关凭证:为了避免税务问题,需要及时保存相关凭证,以备税务局查验。
销项发票也是100元?
结果无非就两种,无非就是交税和不交税。
但是,仅仅凭这进项发票和销项发票的金额是无法确定是否需要交税的。为啥?因为增值税不同行业有不同的税率,同样的发票金额,对应的税额也就不一样,计算得应交增值税结果自然也就不一样的。
尽管结果无非就是交税或者不交税两种,但实际情形却比这复杂多了。
我们都知道当期应交增值税=当期销项税额-当期进项税额,很明显,结果>0就需要交税了。进项税额=进项发票×税率,销项税额=销项发票×税率。
所以,如果进项发票金额和销项发票金额是一样的,那么你题目中计算应交增值税的公式就是:应交增值税=100×销项税率-100×进项税率=100×(销项税率-进项税率),到这一步就很简单了,需不需要交税,就看销项税率和进项的税率大小了。
目前增值税的税率有3档,分别是13%、9%、6%,征收率有3档,可以开专票的分别是5%、3%、1%(疫情期间新政,执行期间为今年3-5月份)。
既然你提到进项抵扣,那么很明显你是一般纳税人,允许抵扣进项的销售税率只可能是13%、9%、6%这3档,但是进项税率就比较多了,前面提到的3档增值税税率和3档征收率都有可能,因为一般纳税人可以从一般纳税人那取得进项发票抵扣,也可以从小规模纳税人那取得专票抵扣,尤其是自2020年3月份来,小规模纳税人自开专票全面放开后,市场上小规模纳税人的专票也越来越多。
如果销项和进项税率一样,应交增值税为0,不需要交税;
如果销项税率>进项税率,应交增值税>0,那就需要交税;
如果销项税额<进项税率,应交增值税<0,那就产生进项留抵。
作为增值税一般纳税人需要注意这几个要点。
一、尽量少跟小规模纳税人往来业务。都是增值税是价外税,不影响企业的利润,但是增值税会产生附加税费啊,附加税费会影响公司利润的。
就拿你题目中的数字举例子,假设你的销项税率为13%,开100万元销项发票,销项税额是13万元,若从一般纳税人那取得进项发票100万元,进项税率为13%,进项税额为13万元,那么当期应交增值税就为0。
如果你是从小规模纳税人那取得进项发票100万元呢?按3%计税,那就是进项税额为100×3%=3万元,那么当期应交增值税为13-3=10万元,增值税是可以转嫁的,最后都是消费者买单,但是这10万元的增值税,会产生7%城建税、3%教育费附加、2%地方教育费附加共计10×12%=0.12万元,这附加税费会消耗你的利润的。
二、按规定的时限开具销售发票。税法对什么时候开发票是有要求的。就比如赊销问题,根据税法规定,企业应该在合同约定的收款日期确认收入,并计提增值税,但现实中一些企业采用的办法是啥时收到钱啥时开票,也不是说这样不好。但这会带来一个问题,那就是若刚好碰上增值税税率调整,你可能开不了旧税率的发票了。就拿去年16%税率调到13%来说,现在都还有会计找税务局要求补开16%税率的发票,非常麻烦。
三、进项发票的认证期限已经取消了自今年3月后,进项发票已经取消了认证期限,意思就是你取得的进项发票随你什么时候抵扣都可以。
总之,核算应交增值税不能仅仅看发票的金额,关键在于发票对应的税额。


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