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其他应付款怎么冲平,要把这余额冲平该怎么做会计分录?
情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款。
借:其他支出-——多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款。借:银行存款-——收回多付账款 贷:应付账款--XXX厂家 情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账。借:库存物资-——XXX 材料 贷:应付账款--XXX厂家冲其他应付账款的说明怎样写?
对于冲平其他应付款,可以这样考虑
开始还有一笔分录应该是:
借:XXX
贷:其他应付款-XX公司
在付款后才又做这样的分录:
借:其他应付款-XX公司
贷:现金
这样其他应付款-XX公司的账面就平了
如果当时应是一笔管理费用的科目的话 直接付现,那就更简单了
借:管理费用-办公用品
贷:现金
摘要说明:调某某其他应收款XX冲销其他应付款XX,附件有原来做其他应收款和其他应付款的原始凭证,不多的话复印就附在后面,嫌麻烦的没附件也行。
应付账款贷方如何冲平?
应付账款贷方余额的冲平方法有3种:1、企业与合作方解除相关业务的合作,2、企业将应付账款支付给相应的合作方,3、合作方放弃收取该应付账款。
企业方与贷方解除相关业务
之所以会产生应付账款是因为都有相应的底层,因为有底层业务的往来,因此会产生应付款项,只要将底层业务取消就可以冲平应付账款贷方余额。


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