怎么反结账?
反结账可以使用用友软件进行操作。操作流程为:依次点击总账、期末、对账;
在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,再点击“确定”;
再依次点击总账、凭证、恢复记账前状态;
根据需要选择“最近一次记账前状态”;
选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令即可。
用友t+普及版怎么反记账?
一、要在用友T普及版中进行反记账操作,您可以按照以下步骤进行操作:
首先,登录用友T普及版系统,进入财务模块。
然后,在财务模块中找到相应的记账凭证,可以通过查询或筛选功能进行查找。
找到需要反记账的凭证后,选择该凭证并点击反记账按钮。
系统会弹出确认反记账的提示框,您需要确认反记账的操作。
确认后,系统会自动将该凭证进行反记账处理,将相关的会计分录进行撤销。完成以上步骤后,您可以重新进行记账操作或进行其他财务处理。
二、使用友T+普及版反记账的步骤如下:
1. 登录用友T+普及版系统。
2. 在系统首页的左侧菜单栏中选择“反记账”功能模块。
3. 进入“反记账”页面后,选择需要反记账的凭证类型和凭证号范围,点击“确定”按钮。
4. 在弹出的确认对话框中,点击“确定”按钮进行确认。
5. 系统会提示反记账成功,并返回凭证号和反记账日期等反记账信息。
需要注意的是,在反记账之前,应该先确认反记账的文件是否已备份,并且了解反记账的风险和可能带来的影响。在反记账之后,系统会自动将对应凭证的会计分录恢复到反记账前的状态,但是已经生成的报表和业务数据可能会发生变化。因此,建议在反记账之前咨询专业人士或进行相关培训。
用友系统如何记账?
用友系统记账,一般按照如下8个步骤操作。
(1)在用友T3界面里面点击“总账”。
(2)点击凭证”。
(3)选择“记账”。
(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。
(6)点击记账。
(8)最终记账完成。用友T3财务软件可以反记账和反结账(2)反结账,如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账、反记账、取消审核、修改凭证”,然后再按正常顺序“审核、记账、结账”。
(3)最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
用友t3如何反结账反记?用友t3如何反结账?
用友T3是一款常用的财务软件,反结账指在财务操作中进行冲账、反冲等操作,常用于纠正账务错误。反记账指在财务软件中进行凭证的修改或删除操作,常用于纠正误操作或账务错误。以下是在用友T3中进行反结账和反记账的简要步骤:
反结账操作:在用友T3中,反结账操作需要先进入账簿管理模块,选择要反结账的账簿,然后点击“结账”按钮,在结账对话框中选择“反结账”即可。
反记账操作:在用友T3中,反记账操作需要进入会计凭证模块,选择要反记的凭证,然后点击“删除”或“修改”按钮进行反记账操作。
需要注意的是,反结账和反记账操作都可能对账务造成影响,因此需要在操作前仔细核对账务数据,以避免造成不必要的损失。同时,反记账操作应该谨慎使用,只在必要的情况下进行操作。
用友财务软件怎样反记账?
在用友财务软件中,反记账需要进入“凭证管理”模块,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮,系统会自动弹出反记账确认窗口,点击“确定”即可完成反记账操作。需要注意的是,反记账后对应的会计分录和科目余额会发生相应的变化,因此在进行反记账操作前,需要仔细核对相关的凭证和会计分录,以避免出现错误。


还没有评论,来说两句吧...