今天跟大家唠唠,我最近帮一个小店搞定的事儿,就是小规模纳税人怎么把增值税从3%降到1%去申报。这事儿说起来也不难,但第一次搞,还是摸索了一阵。
事情是这样的,我有个朋友开了个小饭馆,之前一直按3%交增值税,现在不是有优惠政策嘛能降到1%了。她自己不太懂这些,就找到我,让我帮忙搞一下。
我寻思着,这事儿我得给她办明白喽,毕竟是朋友的店。所以就开始在网上搜资料,各种查,什么电子税务局,申报表,看得我头都大了。
得登录电子税务局,这个大家都知道。我让她准备好账号密码,然后我就帮她登录进去了。进去之后,找到【我要办税】这个大按钮,点了它。
点进去之后,就是一堆税费相关的选项,找到【税费申报及缴纳】,再往下拉,找到【增值税及附加税费申报(小规模纳税人)】,没错,就是它了!
点进去之后,就到了申报界面。这里要注意了,要把享受1%征收率的销售额填对地方。一般是填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”那一栏。别看写的是3%,实际上就是享受1%优惠的。
然后,系统会自动帮你计算减征的增值税,这个金额会填在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“本期应纳税额减征额”那一栏。
重点来了! 记得要填写《增值税减免税申报明细表》,在这个表里,要选择对应的减免性质代码,一般是01011608,然后把减税的项目填进去。- 第一步:登录电子税务局,找到申报入口。
- 第二步:填写申报表主表,把销售额填到3%那一栏。
- 第三步:填写减免税明细表,选择减免性质代码。
- 第四步:核对数据,确认无误后申报。
我当时搞的时候,就卡在那个减免性质代码上,找了半天才找到。填完这些,再仔细核对一遍数据,确保没问题,就可以申报了。
对了,还有一点,就是开票的问题。如果开了专票,那部分是不能享受1%优惠的,要按3%交税。只有开普通发票的部分才能享受。
整个流程走下来,还是挺顺利的。帮朋友把这个事儿搞定了,她也挺高兴的。这些税务上的事儿,只要稍微花点心思,多研究一下,也没那么难。希望我的分享能帮到大家,少走一些弯路。
一点小提醒:
每个地方的电子税务局界面可能略有不同,但大体流程都差不多。
申报前最好咨询一下当地的税务局,确认最新的政策和申报要求。
如果实在搞不明白,可以找专业的会计师事务所帮忙。
希望这些对你有用!
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