增值税发票怎么红冲?
步骤/方式1
登录增值税发票开票软件,进入发票管理页面,选择负数发票填开。
步骤/方式2
选择增值税专用发票负数,导入红字信息表,点击确定。
步骤/方式3
系统自动生成专用发票的负数发票,点击开具。
步骤/方式4
在弹出窗口点击确认,增值税专用发票冲红完成。
红字发票流程?
方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单,上报。
方法二:1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。
2、拿《申请单》(一式两联)到办税大厅办理审批,取回开票通知知单。
红字增值税专用发票开具方法?
很多人都不知道红字增值税专用发票开具方法,下面就给大家详细的介绍一下。
1、打开发票管理,然后打开红字发票信息表,选择红字增值税专用发票信息表填开。
2、注意:购方申请有两种情况。当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。
3、请正确填写红字发票信息表内容,信息填写无误后打印。
4、发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出。
5、选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。
6、进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”。
7、将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。
增值税专用发票冲红流程及操作方法?
1.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,如下
2.如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下
3.按实际情况填写信息表中相应内容,如下
4.点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下
5.选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字),如下
6、销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”
7、点击“下载”,如下
8、如实选择相应条件,选好后,点“确定”,如下
9、选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改)。如下
红字专票开票步骤?
一、红字发票开票步骤
1.提交信息:用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核;
2.审核审批:在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户;
3.开具发票:在以上步骤完成之后,用户可在开票系统中开具红字发票。
二、1、打开开票软 件,2、点击发票管理 -红字发票管信息表 3、红字发票专用发票信息表填开 4、选销售方申请,输入发票代码、发票号码、开票曰期点确定。
5、红字发票信息上传,等待审核,审核通过后再进发票管理→发票填开→红字发票填开。


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