审计公司是做什么的,审计合规部主要职责?
审计合规岗工作职责
岗位职责:
1、负责集团信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;
2、负责集团信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;
3、负责定期对集团信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;
4、负责基于集团业务流程,建立推广公司内部控制基本规范、流程;
5、协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;
6、协助开展集团IT合规管理和风险管理相关的工作。
审计公司的全称叫什么?
审计公司也叫“审计事务所、审计咨询事务”等中介组织,这些组织在资质申报时,按照国家规定的级别标准,有甲级、乙级、丙级等,这里所说的B及以上资质,就是他们在承担业务时,有限定级别的要求,B级或甲级资质可以承担此项业务。
审计事务所,是指依法成立的独立承办审计査证和咨询服务的社会审计组织。属于独立核算、自收自支、有偿服务、依法纳税的事业单位。中国审计事务所须经省级审计机关批准成立,办理工商登记领取营业执照后,始得开业。接受审计机关的管理和业务指导。
业务范围包括:
(1)财务收支的审计查证事项。
(2)经济案件的鉴定事项。
(3)注册资金的验证和年检。
(4)建立帐簿、财会制度及有关的咨询服务。
(5)培训审计、财务、会计人员。
审计内容包括哪些?
审计内容的重点有:单位财政预算的编制与审批、执行与调整情况;财政财务收支的真实、合法、效益性以及内控制度;国有、集体资产的保值、增值情况;投资、担保、资金出借、基本建设、资产处置等重大经济决策的程序、内控制度及实施效果,有无个人违反决策程序或决策失误造成重大损失情况;主要经济指标完成情况;重点部门、单位财务收支的真实性、合法性和效益性及其内控制度的审计;单位领导本人遵守财经法纪和廉洁自律情况。
审计盘点主要做什么?
审计盘点主要是对被审计单位的财务状况、经济活动和内部控制等方面进行审核和检查。它涉及以下几个方面:
1. 审查财务报表:审计盘点人员会对被审计单位的财务报表进行详细审查,以确保其真实性、准确性和完整性。这包括对会计分录、凭证、账簿、报表等财务资料的核查。
2. 评估内部控制:审计盘点人员会对被审计单位的内部控制制度进行评估,以判断其是否有效。这包括检查被审计单位的组织结构、权责分明、内部审计、风险管理等方面的情况。
3. 审核经济活动:审计盘点人员会对被审计单位的经济活动进行审核,以确保其合规性和效益性。这包括对采购、销售、存货、成本、费用等经济活动的检查。
4. 收集证据:审计盘点人员会收集与审计事项相关的证据,以支持审计报告的结论和意见。证据收集的方法包括对相关人员进行访谈、查阅文件和记录、观察现场等。
5. 编写审计报告:审计盘点人员会根据审计结果,编写审计报告,反映被审计单位的财务状况、经济活动和内部控制的情况,以及审计过程中发现的问题和建议。
总之,审计盘点是对被审计单位进行全面、深入的审查和评估,以确保其财务报表真实、内部控制有效、经济活动合规,并为管理层和利益相关者提供可靠的审计意见。
主要是审计什么?
主要审计单位的各项财务制度的落实情况,资产、负债等形成是否合理,三重一大落实如何,财务收支项目、费用开支与报销等是否合法合规等。


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