增值税发票税率开错了怎么办,一般纳税人普票税率开错了怎么申报?
普票税率开错了,要看是什么时间发现的?
如果发现时还在当月,那么可以联系购买方,收回全部联次,然后在税控系统里直接作废这张发票,再重新开具正确的发票,作废的发票不作为收入申报。
如果发现时已经过了开票日期的当月,也就是隔月才发现的。这时候不能直接作废了,需要先红冲开错的发票,再重新开具正确的发票。申报时按照增值税的规定将开错发票的收入作为上月的销售收入进行申报,然后在这个月根据发票的红冲和开具情况再进行调整。
撰文:左刀三爷 要是你觉得我写得还有点意思,敬请审阅我其他的发文,期待你的批评指正!☎小规模纳税人增值税普通发票税率开错了怎么申报?
分两种情况。
第一种:在开票当月发现错选,在发票全部联次都有的前提下立马作废然后重开正确的。
第二种:在开票次月发现错选,应该先开红字发票冲掉,再开正确的发票。如果已经垮了申报期,应该先用错误的税率申报,再在次月申报期申报红字发票冲掉。
发票税率开错怎样报税?
将原3%开错的发票发票联从客户那要回来,本月对这张错开的发票办理冲红,然后按正确的6%的税率重新开具一张发票重新给客户。另外既然已经3%的开出来了,开票系统里面就一定是有这个数据的,这个你不用担心填不上去的问题,先按这个3%报税。本月冲红后,报税系统的数据会自动更正过来。
增值税普通发票的税率开错了?
如果是当月开具的发票,在开票系统里作废就可以了,重新开具正确的发票,但是如果是上个月开错的,这个月才发现,那么就要红冲掉了,比作废要麻烦一些,然后重新开具一张正确的发票。大致是这样。
增值税电子普通发票开错了怎么办?
1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。
2、页面弹出发票号码确认,点击确认。
3、进入电子发票填开界面,点击红字。
4、页面弹出发票号码填写界面,输入错误发票的代码、号码两次。
5、填写好错误的发票代码和号码之后,点击下一步。
6、页面弹出错误发票的内容,点击查看发票明细,核对发票内容,然后点确定。
7、点确定后,页面会弹出一张负数发票,点保存,原错误的电子发票即被冲红了。
8、页面弹出继续开具电子发票,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。


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